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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.460.470
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 216.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL VILLORDO IRALA
RUC
1284728-3
Número de Contrato
82/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-102576
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.676.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.218.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280725
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisaria, Pavimento Petreo- Empedrado, Centro de Entrenamiento de Laparoscopia, Salon de Usos Multiples en la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua