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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 33.825.000
Nro. de Orden de Pago
1826
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.704.460
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 120.540
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUIPA SRL
RUC
80027338-9
Número de Contrato
63/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97499
Monto Contrato
₲ 338.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.325.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.400.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua