- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000068
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 114.358.914
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            176
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-02-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-03-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.983.793
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 135.845
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICENTE MONGES BENITEZ
        
                                    RUC
                            
            2065762-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            96/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22007-14-102577
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 190.598.190
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 114.358.914
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 113.951.380
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            280725
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Comisaria, Pavimento Petreo- Empedrado, Centro de Entrenamiento de Laparoscopia, Salon de Usos Multiples en la Gobernación de Itapúa
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        