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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1315
Monto de la Factura
₲ 56.297.771
Nro. de Orden de Pago
2246
Fecha de Orden de Pago
15-12-2011
Fecha Emisión Cheque
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.097.146
IVA

Retención DNCP
₲ 200.625
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-38189
Monto Contrato
₲ 506.679.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.786.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.582.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218962
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac