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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-1435
Monto de la Factura
₲ 133.871.925
Nro. de Orden de Pago
2235
Fecha de Orden de Pago
14-12-2011
Fecha Emisión Cheque
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.394.854
IVA

Retención DNCP
₲ 477.071
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-33937
Monto Contrato
₲ 267.743.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.743.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.789.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219192
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS DEL AISP, AIG Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac