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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-02616
Monto de la Factura
₲ 80.462.500
Nro. de Orden de Pago
1412
Fecha de Orden de Pago
02-09-2011
Fecha Emisión Cheque
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.462.500
IVA
Retención DNCP
₲ 315.413
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-28226
Monto Contrato
₲ 1.246.619.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.646.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.988.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219139
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac