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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0013272
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 794.446.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1530
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-07-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-07-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-07-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 791.557.504
        
                                    IVA
                            
            ₲ 42.159.785
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.888.896
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            " NUTRIVET IMPORT EXPORT S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80057728-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            413
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22009-16-122609
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 794.446.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 794.446.400
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 791.557.504
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            303588
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y MALLA MEDIA SOMBRA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Paraguari
        