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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000509
Nro. de Timbrado
14703816
Monto de la Factura
₲ 175.566.490
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
21-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.990.135
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 638.424
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-22008-21-207419
Monto Contrato
₲ 549.557.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.323.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.325.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401420
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones