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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 194.929.329
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.804.922
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 67.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-70406
Monto Contrato
₲ 1.113.942.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.699.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.405.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251705
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE GALLETITAS DULCES, PARA EL COMPLEMENTO NUTRICIONAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones