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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 44.441.842
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.058.143
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 161.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.222.092
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MONTECRISTO S.A.
RUC
80028405-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-83840
Monto Contrato
₲ 814.151.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.937.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.274.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264959
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS (EMPEDRADOS Y CONSTRUCCIONES EDILICIAS), EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones