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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000113
Nro. de Timbrado
11368804
Monto de la Factura
₲ 2.500.000.000
Nro. de Orden de Pago
968
Fecha de Orden de Pago
07-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.476.191
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.523.809
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-22005-15-103854
Monto Contrato
₲ 11.953.520.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.503.520.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.467.316.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu