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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-1048
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            10951670
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.476.760.374
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            68
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-02-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-02-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-02-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.463.515.573
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.244.801
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA FENIX S.A 
        
                                    RUC
                            
            80035057-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            03
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22005-15-103854
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.953.520.748
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.503.520.748
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.467.316.860
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            282112
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caaguazu
        