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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000291
Nro. de Timbrado
11509337
Monto de la Factura
₲ 1.232.371.200
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.227.441.715
IVA
₲ 112.033.745

Retención DNCP
₲ 4.929.485
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-22002-16-125901
Monto Contrato
₲ 2.464.742.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.848.556.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.841.162.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312744
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Galletita Dulce, Galletita de Harina de Arroz, de Chia y Semilla de Sesamo, Galletita Crackers
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro