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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 434.791.447
Nro. de Orden de Pago
4099629
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.607.763
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.469.272
Retención IVA
₲ 11.244.429
Retención Renta
₲ 7.496.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-103895
Monto Contrato
₲ 5.217.497.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.977.975.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.732.360.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTRALES Y OFICINAS DE CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco