Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000497
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 46.170.000
Nro. de Orden de Pago
4099933
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.906.830
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 164.533
Retención IVA
₲ 1.259.182
Retención Renta
₲ 839.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109631
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.635.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.264.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco