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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 39.326.100
Nro. de Orden de Pago
58094545
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
09-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.398.406
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 140.144
Retención IVA
₲ 1.072.530
Retención Renta
₲ 715.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109631
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.473.635.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.264.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco