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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001174
Nro. de Timbrado
11948462
Monto de la Factura
₲ 425.339.550
Nro. de Orden de Pago
4556345
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.277.510
IVA
₲ 38.667.232

Retención DNCP
₲ 1.515.755
Retención IVA
₲ 11.600.170
Retención Renta
₲ 7.733.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.212.669

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
62 y 63
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-116129
Monto Contrato
₲ 30.467.180.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.420.271.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.897.203.323

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293509
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTRALES Y OFICINAS DE CENTRAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco