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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000935
Nro. de Timbrado
17216626
Monto de la Factura
₲ 52.712.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.712.000
IVA
₲ 4.792.000

Retención DNCP
₲ 191.680
Retención IVA
₲ 1.437.600
Retención Renta
₲ 1.916.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Fulgencio Guzman Gimenez
RUC
5291936-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240857
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.817.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.616.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442374
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Ceremonial
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero