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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008351
Nro. de Timbrado
17699200
Monto de la Factura
₲ 10.195.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.195.000
IVA
₲ 926.818

Retención DNCP
₲ 37.073
Retención IVA
₲ 278.045
Retención Renta
₲ 370.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGROPECUARIA ÑEMITY S.R.L.
RUC
80003038-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-242627
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.907.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.905.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442377
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fertilizantes y Fumigantes
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero