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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 248.047.698
Nro. de Orden de Pago
3584
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.047.698
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-30001-20-189980
Monto Contrato
₲ 3.056.642.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.056.642.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.056.642.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372863
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción