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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010426
Nro. de Timbrado
16871397
Monto de la Factura
₲ 159.583.332
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.731.664
IVA
₲ 14.507.576

Retención DNCP
₲ 557.092
Retención IVA
₲ 4.352.274
Retención Renta
₲ 5.803.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-232938
Monto Contrato
₲ 1.914.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.975.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.194.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426398
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA CRITICA Y DE NETWORKING DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios