- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1-1-1023
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 338.140.831
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            29963
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-09-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-09-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-09-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 90.046.056
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.215.881
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 328.635
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ENE S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80031730-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-26003-14-88096
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.650.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.169.893.751
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.140.864.816
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            274258
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación del Servicio de Comunicación
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        