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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0015275
Nro. de Timbrado
14679315
Monto de la Factura
₲ 7.027.550
Nro. de Orden de Pago
11593
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.619.441
IVA
₲ 638.868

Retención DNCP
₲ 24.788
Retención IVA
₲ 191.661
Retención Renta
₲ 191.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159181
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.125.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.188.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345498
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - BASAMENTO Y TORRE SUR - AD REFERENDUM - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia