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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0025236
Nro. de Timbrado
12772277
Monto de la Factura
₲ 1.862.400.000
Nro. de Orden de Pago
10173
Fecha de Orden de Pago
06-08-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.771.108.539
IVA
₲ 169.309.091

Retención DNCP
₲ 6.636.916
Retención IVA
₲ 50.792.727
Retención Renta
₲ 33.861.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-156214
Monto Contrato
₲ 2.328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.328.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.213.885.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia