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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020576
Nro. de Timbrado
13151085
Monto de la Factura
₲ 8.663.102
Nro. de Orden de Pago
6695
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.329.147
IVA
₲ 151.996
Retención DNCP
₲ 33.023
Retención IVA
₲ 45.599
Retención Renta
₲ 255.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-154755
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.081.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.148.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia