Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001 - 001 - 0007860
Nro. de Timbrado
17590449
Monto de la Factura
₲ 51.385.000
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
05-03-2025
Fecha Emisión Cheque
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.355.621
IVA
₲ 4.671.364

Retención DNCP
₲ 181.249
Retención IVA
₲ 1.401.409
Retención Renta
₲ 1.401.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-245659
Monto Contrato
₲ 1.028.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.731.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.015.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442982
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 -2024 - Adquisicion de Muebles para Oficinas de la Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah