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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 - 002 - 0000151
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 31.486.436
Nro. de Orden de Pago
1308
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.690.031
IVA
₲ 2.862.403

Retención DNCP
₲ 111.061
Retención IVA
₲ 858.721
Retención Renta
₲ 858.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.967.902
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-249341
Monto Contrato
₲ 591.962.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.858.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.883.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442612
Nombre de la Licitación
LPN N° 11- 2024 - Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah