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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000869
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15789034
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 553.255.505
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4339
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-09-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.261.019
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 45.126
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 345.348
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
        
                                    RUC
                            
            435139-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22013-22-214634
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.482.262.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.676.909.725
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.594.289.957
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            414406
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Amambay
        