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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 765.106.303
Nro. de Orden de Pago
15261
Fecha de Orden de Pago
26-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.443.723
IVA

Retención DNCP
₲ 30.604.252
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ERICSSON DEL PARAGUAY SA
RUC
80017882-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-30880
Monto Contrato
₲ 2.472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.968.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.295.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194578
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS, MANTENIMIENTO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LAS CENTRALES. AD REFERENDUM 2011
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco