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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010011
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.354.108
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            16219
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-05-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-05-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.342.155
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.953
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROYAL VIAJES S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80003359-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            31
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-26001-11-26062
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 360.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 42.812.327
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 42.590.926
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            206543
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        