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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001070
Nro. de Timbrado
14378471
Monto de la Factura
₲ 128.779.511
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.300.935
IVA
₲ 11.707.228

Retención DNCP
₲ 454.240
Retención IVA
₲ 3.512.168
Retención Renta
₲ 3.512.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUITEC S.A.
RUC
80075323-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-24004-20-186445
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.330.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.830.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372015
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios