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Datos del Pago

Nro. de Factura
662
Monto de la Factura
₲ 49.867.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.422.610
IVA
₲ 4.533.363

Retención DNCP
₲ 177.708
Retención IVA
₲ 1.360.009
Retención Renta
₲ 906.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NAUTICA TOTAL S.A.
RUC
80075036-5
Número de Contrato
10-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-75601
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.213.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.369.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250790
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas