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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            3740
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            396
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.529.454
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.727.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 106.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 818.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 545.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80003140-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            1310180000480
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23015-13-82233
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.529.454
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            250773
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SEGUROS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gerencia General de Aduanas
        