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Datos del Pago

Nro. de Factura
93411
Monto de la Factura
₲ 47.906.250
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.557.973
IVA
₲ 4.355.114

Retención DNCP
₲ 170.720
Retención IVA
₲ 1.306.534
Retención Renta
₲ 871.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
17-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-76970
Monto Contrato
₲ 547.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.562.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.212.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SCANNER MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas