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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            552
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13358218
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 174.679.675
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            357
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-06-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 165.310.492
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 635.199
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 8.733.984
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            369747-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            112
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22003-18-167323
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.541.815.430
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.477.968.580
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.398.695.721
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349137
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cordillera
        