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Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0025724 a 731
Monto de la Factura
₲ 39.952.000
Nro. de Orden de Pago
55787
Fecha de Orden de Pago
12-10-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.993.626
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 142.374
Retención IVA
₲ 1.089.600
Retención Renta
₲ 726.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147624
Monto Contrato
₲ 2.155.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.154.098.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.045.586.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap