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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0017238 al 40
Monto de la Factura
₲ 395.418.100
Nro. de Orden de Pago
56179
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.455.093
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.394.747
Retención IVA
₲ 10.784.130
Retención Renta
₲ 10.784.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-146055
Monto Contrato
₲ 5.242.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.190.898.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.921.223.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap