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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0017554
Nro. de Timbrado
12879085
Monto de la Factura
₲ 326.202.800
Nro. de Orden de Pago
56476
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.259.314
IVA
₲ 29.654.800

Retención DNCP
₲ 1.150.606
Retención IVA
₲ 8.896.440
Retención Renta
₲ 8.896.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-146055
Monto Contrato
₲ 5.242.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.190.898.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.921.223.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap