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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003511
Monto de la Factura
₲ 263.815.610
Nro. de Orden de Pago
54069
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.883.849
IVA
₲ 23.983.237

Retención DNCP
₲ 940.143
Retención IVA
₲ 7.194.971
Retención Renta
₲ 4.796.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-138725
Monto Contrato
₲ 2.926.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.973.610.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.876.867.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap