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Datos del Pago

Nro. de Factura
01-01-679/80/82/83/84/85/86/88
Monto de la Factura
₲ 184.696.000
Nro. de Orden de Pago
53403
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.642.538
IVA
₲ 16.790.545

Retención DNCP
₲ 658.189
Retención IVA
₲ 5.037.164
Retención Renta
₲ 3.358.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147626
Monto Contrato
₲ 3.194.223.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.107.904.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.952.549.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap