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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009898 y 9899
Monto de la Factura
₲ 10.109.205
Nro. de Orden de Pago
55521
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.613.669
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 36.026
Retención IVA
₲ 275.706
Retención Renta
₲ 183.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-150792
Monto Contrato
₲ 578.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.968.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.589.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323599
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap