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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007284
Monto de la Factura
₲ 39.852.330
Nro. de Orden de Pago
53594
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.898.841
IVA
₲ 3.622.939

Retención DNCP
₲ 142.019
Retención IVA
₲ 1.086.882
Retención Renta
₲ 724.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/17
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-143905
Monto Contrato
₲ 1.312.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.584.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.579.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322560
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión para facturas de consumo e informes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap