Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 42.768.000
Nro. de Orden de Pago
55726
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.671.590
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 152.410
Retención IVA
₲ 1.166.400
Retención Renta
₲ 777.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147619
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.620.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.433.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap