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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-22416/22458/22459
Monto de la Factura
₲ 28.584.000
Nro. de Orden de Pago
54072
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.182.864
IVA
₲ 2.598.545

Retención DNCP
₲ 101.863
Retención IVA
₲ 779.564
Retención Renta
₲ 519.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147803
Monto Contrato
₲ 1.142.844.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.673.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.619.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap