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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0027318 al 320
Monto de la Factura
₲ 120.688.000
Nro. de Orden de Pago
55664
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.772.094
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 430.088
Retención IVA
₲ 3.291.491
Retención Renta
₲ 2.194.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147803
Monto Contrato
₲ 1.142.844.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.673.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.619.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap