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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008329 al 8332
Monto de la Factura
₲ 96.794.600
Nro. de Orden de Pago
54967
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.049.904
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 344.941
Retención IVA
₲ 2.639.853
Retención Renta
₲ 1.759.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-150790
Monto Contrato
₲ 401.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.280.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.761.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323599
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap