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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000202 al 203
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. de Orden de Pago
55723
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.004.946
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 108.691
Retención IVA
₲ 831.818
Retención Renta
₲ 554.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESCAFANDRISTAS S.R.L.
RUC
80088349-7
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147621
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.044.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap