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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001087
Nro. de Timbrado
13003034
Monto de la Factura
₲ 18.514.000
Nro. de Orden de Pago
56661
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.438.842
IVA
₲ 1.683.091

Retención DNCP
₲ 65.304
Retención IVA
₲ 504.927
Retención Renta
₲ 504.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147622
Monto Contrato
₲ 2.002.642.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.985.786.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.880.184.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap