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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000739 al 742/744/752
Monto de la Factura
₲ 154.838.000
Nro. de Orden de Pago
53652
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.248.123
IVA
₲ 14.076.182

Retención DNCP
₲ 551.786
Retención IVA
₲ 4.222.855
Retención Renta
₲ 2.815.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-17-147622
Monto Contrato
₲ 2.002.642.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.985.786.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.880.184.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap