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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000863
Nro. de Timbrado
17829238
Monto de la Factura
₲ 54.595.263
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.192.728
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 198.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER GONZALEZ CARDOZO
RUC
3804810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22008-24-245331
Monto Contrato
₲ 1.275.598.439
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.291.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.959.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452741
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones